农业部2013年部门预算
发布时间:2013-04-18
来源:农业部财务司
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目录
第一部分.农业部基本情况
一、主要职责
二、部门预算单位及人员构成
第二部分.农业部2013年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款支出预算表
五、政府性基金预算收支表
第三部分.农业部2013年部门预算安排情况说明
一、农业部2013年收支预算情况的总体说明
二、农业部2013年收入预算情况说明
三、农业部2013年支出预算情况说明
四、农业部2013年财政拨款预算情况说明
五、农业部2013年政府性基金预算情况说明
六、农业部2013年“三公经费”财政拨款预算情况说明
第四部分.专业名词解释
一、主要职责
(一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的法律法规草案,推进农业依法行政。
(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部共同制订实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。
(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
(七)负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案,签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。
(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益,负责远洋渔业管理。代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
(十四)承办政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行。
(十五)承办国务院交办的其他事项。
二、部门预算单位及人员构成
从预算单位构成看,农业部部门预算包括:部本级预算和部属预算单位预算。
从人员构成看,农业部总人数为184431人(含3个部属科学院及2个中央直属垦区),其中在职人员101939人,离退休人员82492人。
纳入农业部2013年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心) |
2 |
中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心) |
3 |
农业部农业生态与资源保护总站 |
4 |
中国绿色食品发展中心 |
5 |
农业部人力资源开发中心 |
序号 |
单位名称 |
6 |
农业部工程建设服务中心 |
7 |
农业部财会服务中心 |
8 |
中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心) |
9 |
农业部信息中心 |
10 |
全国农业技术推广服务中心 |
11 |
农业部国际交流服务中心 |
12 |
农业部农村合作经济经营管理总站 |
13 |
中国农业电影电视中心 |
14 |
全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
15 |
农业部农业贸易促进中心 |
16 |
农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心) |
17 |
农业部科技发展中心 |
18 |
农业部优质农产品开发服务中心 |
19 |
农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心) |
20 |
中国农学会 |
21 |
中国饲料工业协会 |
22 |
中国农民体育协会 |
23 |
农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处) |
24 |
中国农业出版社 |
25 |
中国农村杂志社 |
26 |
农民日报社 |
27 |
农业部规划设计研究院 |
28 |
农业部农村经济研究中心 |
29 |
全国畜牧总站 |
序号 |
单位名称 |
30 |
中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心) |
31 |
中国动物卫生与流行病学中心 |
32 |
农业部农业机械试验鉴定总站 |
33 |
农业部农业机械化技术开发推广总站 |
34 |
中国农机安全报社 |
35 |
农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局) |
36 |
农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局) |
37 |
农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局) |
38 |
农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局) |
39 |
全国水产技术推广总站 |
40 |
中国水产学会 |
41 |
农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心) |
42 |
农业部机关服务局 |
43 |
农业部草原监理中心 |
44 |
农业部农产品质量安全中心 |
45 |
中国动物疫病预防控制中心 |
46 |
中国农业科学院 |
47 |
中国水产科学研究院 |
48 |
中国热带农业科学院 |
49 |
黑龙江省农垦总局 |
50 |
广东省农垦总局 |
第二部分.农业部2013年部门预算表
表1收支预算总表
部门:农业部单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2,353,035.82 |
一、外交 |
19,694.35 |
二、事业收入 |
608,575.07 |
驻外机构 |
2,318.00 |
三、事业单位经营收入 |
20,081.70 |
国际组织 |
16,664.09 |
四、其他收入 |
466,013.18 |
对外合作与交流 |
314.00 |
其他外交支出 |
398.26 |
||
二、教育 |
18,469.95 |
||
普通教育 |
8,195.95 |
||
学前教育 |
2,000.00 |
||
初中教育 |
1,000.00 |
||
高中教育 |
972.00 |
||
高等教育 |
2,223.95 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
其他普通教育支出 |
2,000.00 |
||
职业教育 |
3,550.00 |
||
初等职业教育 |
3,000.00 |
||
中专教育 |
550.00 |
||
广播电视教育 |
6,474.00 |
||
广播电视学校 |
5,074.00 |
||
其他广播电视教育支出 |
1,400.00 |
||
教师进修及干部继续教育 |
250.00 |
||
干部教育 |
250.00 |
||
三、科学技术 |
748,261.48 |
||
基础研究 |
58,545.71 |
||
机构运行 |
4,111.33 |
||
自然科学基金 |
35.00 |
||
重点实验室及相关设施 |
48,769.87 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
专项基础科研 |
1,275.00 |
||
其他基础研究支出 |
4,354.51 |
||
应用研究 |
567,231.39 |
||
机构运行 |
373,853.26 |
||
社会公益研究 |
191,605.63 |
||
高技术研究 |
900.00 |
||
其他应用研究支出 |
872.50 |
||
技术研究与开发 |
1,745.35 |
||
应用技术研究与开发 |
1,282.00 |
||
产业技术研究与开发 |
463.35 |
||
科技条件与服务 |
62,234.56 |
||
科技条件专项 |
53,081.56 |
||
其他科技条件与服务支出 |
9,153.00 |
||
科技重大专项 |
58,004.47 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
科技重大专项 |
58,004.47 |
||
其他科学技术支出 |
500.00 |
||
其他科学技术支出 |
500.00 |
||
四、文化体育与传媒 |
51,278.64 |
||
文化 |
5,000.00 |
||
图书馆 |
5,000.00 |
||
体育 |
450.00 |
||
体育场馆 |
450.00 |
||
广播影视 |
9,144.41 |
||
其他广播影视支出 |
9,144.41 |
||
新闻出版 |
36,684.23 |
||
出版发行 |
36,526.63 |
||
其他新闻出版支出 |
157.60 |
||
五、社会保障和就业 |
297,881.27 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
行政事业单位离退休 |
295,481.27 |
||
归口管理的行政单位离退休 |
6,916.00 |
||
事业单位离退休 |
287,333.97 |
||
离退休人员管理机构 |
1,231.30 |
||
社会福利 |
2,000.00 |
||
老年福利 |
2,000.00 |
||
残疾人事业 |
400.00 |
||
残疾人康复 |
400.00 |
||
六、医疗卫生 |
22,814.00 |
||
公立医院 |
7,330.00 |
||
行业医院 |
7,330.00 |
||
医疗保障 |
15,484.00 |
||
城镇居民基本医疗保险 |
15,484.00 |
||
七、节能环保 |
31,721.91 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
污染防治 |
18,200.00 |
||
自然生态保护 |
6,541.91 |
||
退耕还林 |
6,980.00 |
||
八、农林水事务 |
2,433,047.24 |
||
农业 |
2,262,518.45 |
||
行政运行 |
20,218.41 |
||
一般行政管理事务 |
25,148.31 |
||
机关服务 |
12,124.99 |
||
事业运行 |
163,942.62 |
||
农垦运行 |
791,332.17 |
||
技术推广与培训 |
109,240.79 |
||
病虫害控制 |
39,747.10 |
||
农产品质量安全 |
75,914.50 |
||
执法监管 |
328,822.50 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
统计监测与信息服务 |
38,384.93 |
||
农业行业业务管理 |
21,164.80 |
||
对外交流与合作 |
14,951.45 |
||
灾害救助 |
9,832.00 |
||
农业生产资料与技术补贴 |
113,732.00 |
||
农业生产保险补贴 |
94,000.00 |
||
农业组织化与产业化经营 |
3,000.00 |
||
农产品加工与促销 |
4,813.00 |
||
农村公益事业 |
214,318.00 |
||
农业资源保护与利用 |
40,959.72 |
||
石油价格改革对渔业的补贴 |
14,765.00 |
||
其他农业支出 |
126,106.16 |
||
水利 |
20,007.00 |
||
农田水利 |
20,007.00 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
扶贫 |
14,890.00 |
||
农村基础设施建设 |
9,850.00 |
||
生产发展 |
4,620.00 |
||
其他扶贫支出 |
420.00 |
||
农业综合开发 |
95,076.00 |
||
土地治理 |
88,465.00 |
||
产业化经营 |
6,611.00 |
||
农村综合改革 |
35,555.79 |
||
对村级一事一议的补助 |
35,555.79 |
||
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
||
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
||
九、商业服务业等事务 |
600.00 |
||
旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
||
十、住房保障支出 |
95,003.51 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
保障性安居工程支出 |
23,314.00 |
||
棚户区改造 |
23,314.00 |
||
住房改革支出 |
71,689.51 |
||
住房公积金 |
51,528.79 |
||
提租补贴 |
1,368.87 |
||
购房补贴 |
18,791.85 |
||
十一、粮油物资储备事务 |
3,950.00 |
||
粮油事务 |
200.00 |
||
粮油储备 |
3,750.00 |
||
本年收入合计 |
3,447,705.77 |
本年支出合计 |
3,722,722.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
20,340.15 |
结转下年 |
|
上年结转 |
254,676.43 |
||
收入总计 |
3,722,722.35 |
支出总计 |
3,722,722.35 |
表2收入预算表
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
202 |
外交 |
19,694.35 |
1,135.26 |
18,559.09 |
|||||||
20202 |
驻外机构 |
2,318.00 |
1,048.00 |
1,270.00 |
|||||||
20204 |
国际组织 |
16,664.09 |
20.00 |
16,644.09 |
|||||||
20205 |
对外合作与交流 |
314.00 |
49.00 |
265.00 |
|||||||
20299 |
其他外交支出 |
398.26 |
18.26 |
380.00 |
|||||||
205 |
教育 |
18,469.95 |
1,400.00 |
12,178.44 |
4,336.51 |
305.00 |
250.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
8,195.95 |
8,195.95 |
||||||||
2050201 |
学前教育 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
2050203 |
初中教育 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
2050204 |
高中教育 |
972.00 |
972.00 |
||||||||
2050205 |
高等教育 |
2,223.95 |
2,223.95 |
||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
20503 |
职业教育 |
3,550.00 |
3,550.00 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
2050301 |
初等职业教育 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
550.00 |
550.00 |
||||||||
20505 |
广播电视教育 |
6,474.00 |
1,400.00 |
432.49 |
4,336.51 |
305.00 |
|||||
2050501 |
广播电视学校 |
5,074.00 |
432.49 |
4,336.51 |
305.00 |
||||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
||||||||
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
250.00 |
250.00 |
||||||||
2050802 |
干部教育 |
250.00 |
250.00 |
||||||||
206 |
科学技术 |
748,261.48 |
34,958.66 |
428,239.27 |
175,170.62 |
1,020.30 |
13,791.00 |
88,786.10 |
7,315.83 |
||
20602 |
基础研究 |
58,545.71 |
18,642.62 |
36,870.91 |
1,830.36 |
1,020.30 |
1,101.82 |
100.00 |
|||
2060201 |
机构运行 |
4,111.33 |
41.00 |
1,138.15 |
1,830.36 |
1,020.30 |
1,101.82 |
||||
2060203 |
自然科学基金 |
35.00 |
35.00 |
||||||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
48,769.87 |
17,291.62 |
31,378.25 |
100.00 |
||||||
2060206 |
专项基础科研 |
1,275.00 |
1,275.00 |
||||||||
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,354.51 |
4,354.51 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
20603 |
应用研究 |
567,231.39 |
3,961.13 |
286,868.89 |
173,240.26 |
13,791.00 |
82,154.28 |
7,215.83 |
|||
2060301 |
机构运行 |
373,853.26 |
97,651.89 |
173,040.26 |
13,791.00 |
82,154.28 |
7,215.83 |
||||
2060302 |
社会公益研究 |
191,605.63 |
3,088.63 |
188,517.00 |
|||||||
2060303 |
高技术研究 |
900.00 |
700.00 |
200.00 |
|||||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
872.50 |
872.50 |
||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
1,745.35 |
1,445.35 |
100.00 |
200.00 |
||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1,282.00 |
982.00 |
100.00 |
200.00 |
||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
463.35 |
463.35 |
||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
62,234.56 |
10,909.56 |
45,995.00 |
5,330.00 |
||||||
2060503 |
科技条件专项 |
53,081.56 |
7,981.56 |
45,100.00 |
|||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9,153.00 |
2,928.00 |
895.00 |
5,330.00 |
||||||
20609 |
科技重大专项 |
58,004.47 |
58,004.47 |
||||||||
2060901 |
科技重大专项 |
58,004.47 |
58,004.47 |
||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
51,278.64 |
4,157.60 |
3,523.58 |
40,537.81 |
30.00 |
2,579.65 |
450.00 |
|||
20701 |
文化 |
5,000.00 |
4,000.00 |
1,000.00 |
|||||||
2070104 |
图书馆 |
5,000.00 |
4,000.00 |
1,000.00 |
|||||||
20703 |
体育 |
450.00 |
450.00 |
||||||||
2070307 |
体育场馆 |
450.00 |
450.00 |
||||||||
20704 |
广播影视 |
9,144.41 |
739.69 |
7,654.72 |
750.00 |
||||||
2070499 |
其他广播影视支出 |
9,144.41 |
739.69 |
7,654.72 |
750.00 |
||||||
20705 |
新闻出版 |
36,684.23 |
157.60 |
1,783.89 |
32,883.09 |
30.00 |
1,829.65 |
||||
2070505 |
出版发行 |
36,526.63 |
1,783.89 |
32,883.09 |
30.00 |
1,829.65 |
|||||
2070599 |
其他新闻出版支出 |
157.60 |
157.60 |
||||||||
208 |
社会保障和就业 |
297,881.27 |
373.07 |
201,030.09 |
10,445.70 |
86,032.41 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
295,481.27 |
373.07 |
198,630.09 |
10,445.70 |
86,032.41 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,916.00 |
140.00 |
6,756.00 |
20.00 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
287,333.97 |
188.15 |
190,703.71 |
10,445.70 |
85,996.41 |
|||||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,231.30 |
44.92 |
1,170.38 |
16.00 |
||||||
20810 |
社会福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生 |
22,814.00 |
22,814.00 |
||||||||
21002 |
公立医院 |
7,330.00 |
7,330.00 |
||||||||
2100210 |
行业医院 |
7,330.00 |
7,330.00 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
15,484.00 |
15,484.00 |
||||||||
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
15,484.00 |
15,484.00 |
||||||||
211 |
节能环保 |
31,721.91 |
41.91 |
31,680.00 |
|||||||
21103 |
污染防治 |
18,200.00 |
18,200.00 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
6,541.91 |
41.91 |
6,500.00 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
21106 |
退耕还林 |
6,980.00 |
6,980.00 |
||||||||
213 |
农林水事务 |
2,433,047.24 |
212,031.93 |
1,542,897.35 |
375,981.94 |
220.00 |
6,290.70 |
150.00 |
283,371.00 |
12,324.32 |
|
21301 |
农业 |
2,262,518.45 |
212,031.93 |
1,377,521.35 |
375,981.94 |
220.00 |
6,290.70 |
150.00 |
278,218.21 |
12,324.32 |
|
2130101 |
行政运行 |
20,218.41 |
160.94 |
17,796.29 |
1,866.50 |
394.68 |
|||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
25,148.31 |
500.00 |
24,648.31 |
|||||||
2130103 |
机关服务 |
12,124.99 |
119.97 |
1,203.11 |
7,661.70 |
305.00 |
2,775.21 |
60.00 |
|||
2130104 |
事业运行 |
163,942.62 |
4,291.12 |
54,389.98 |
84,974.25 |
220.00 |
2,420.70 |
150.00 |
16,043.34 |
1,673.23 |
|
2130105 |
农垦运行 |
791,332.17 |
332,018.58 |
254,991.99 |
1,630.00 |
201,734.15 |
957.45 |
||||
2130106 |
技术推广与培训 |
109,240.79 |
5,997.79 |
103,243.00 |
|||||||
2130108 |
病虫害控制 |
39,747.10 |
6,880.10 |
32,050.00 |
532.00 |
285.00 |
|||||
2130109 |
农产品质量安全 |
75,914.50 |
3,296.50 |
72,618.00 |
|||||||
2130110 |
执法监管 |
328,822.50 |
164,134.50 |
164,398.00 |
290.00 |
||||||
2130111 |
统计监测与信息服务 |
38,384.93 |
1,834.93 |
36,550.00 |
|||||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
21,164.80 |
274.00 |
20,890.80 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
2130114 |
对外交流与合作 |
14,951.45 |
652.00 |
12,299.45 |
2,000.00 |
||||||
2130119 |
灾害救助 |
9,832.00 |
32.00 |
9,800.00 |
|||||||
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
113,732.00 |
113,708.00 |
24.00 |
|||||||
2130123 |
农业生产保险补贴 |
94,000.00 |
94,000.00 |
||||||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
4,813.00 |
497.00 |
4,316.00 |
|||||||
2130126 |
农村公益事业 |
214,318.00 |
242.00 |
212,463.00 |
1,613.00 |
||||||
2130135 |
农业资源保护与利用 |
40,959.72 |
2,753.72 |
38,206.00 |
|||||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
14,765.00 |
14,765.00 |
||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
126,106.16 |
20,365.36 |
15,157.83 |
27,822.00 |
1,935.00 |
51,877.01 |
8,948.96 |
|||
21303 |
水利 |
20,007.00 |
20,000.00 |
7.00 |
|||||||
2130316 |
农田水利 |
20,007.00 |
20,000.00 |
7.00 |
|||||||
21305 |
扶贫 |
14,890.00 |
14,300.00 |
590.00 |
|||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,850.00 |
9,700.00 |
150.00 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
2130505 |
生产发展 |
4,620.00 |
4,190.00 |
430.00 |
|||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
420.00 |
410.00 |
10.00 |
|||||||
21306 |
农业综合开发 |
95,076.00 |
95,076.00 |
||||||||
2130602 |
土地治理 |
88,465.00 |
88,465.00 |
||||||||
2130603 |
产业化经营 |
6,611.00 |
6,611.00 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
35,555.79 |
31,000.00 |
4,555.79 |
|||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
35,555.79 |
31,000.00 |
4,555.79 |
|||||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||
216 |
商业服务业等事务 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
95,003.51 |
578.00 |
87,564.00 |
2,102.49 |
4,759.02 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
23,314.00 |
23,314.00 |
||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
23,314.00 |
23,314.00 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
71,689.51 |
578.00 |
64,250.00 |
2,102.49 |
4,759.02 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
51,528.79 |
221.00 |
46,500.00 |
1,769.68 |
3,038.11 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
1,368.87 |
47.00 |
1,250.00 |
67.55 |
4.32 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
18,791.85 |
310.00 |
16,500.00 |
265.26 |
1,716.59 |
|||||
222 |
粮油物资储备事务 |
3,950.00 |
3,950.00 |
||||||||
22201 |
粮油事务 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
22204 |
粮油储备 |
3,750.00 |
3,750.00 |
||||||||
合计 |
3,722,722.35 |
254,676.43 |
2,353,035.82 |
608,575.07 |
1,240.30 |
20,081.70 |
180.00 |
465,833.18 |
20,340.15 |
表3支出预算表
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
202 |
外交 |
19,694.35 |
1,115.00 |
18,579.35 |
|||
20202 |
驻外机构 |
2,318.00 |
1,115.00 |
1,203.00 |
|||
20204 |
国际组织 |
16,664.09 |
16,664.09 |
||||
20205 |
对外合作与交流 |
314.00 |
314.00 |
||||
20299 |
其他外交支出 |
398.26 |
398.26 |
||||
205 |
教育 |
18,469.95 |
5,130.00 |
13,339.95 |
|||
20502 |
普通教育 |
8,195.95 |
56.00 |
8,139.95 |
|||
2050201 |
学前教育 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
2050203 |
初中教育 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
2050204 |
高中教育 |
972.00 |
972.00 |
||||
2050205 |
高等教育 |
2,223.95 |
56.00 |
2,167.95 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
20503 |
职业教育 |
3,550.00 |
3,550.00 |
||||
2050301 |
初等职业教育 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
2050302 |
中专教育 |
550.00 |
550.00 |
||||
20505 |
广播电视教育 |
6,474.00 |
5,074.00 |
1,400.00 |
|||
2050501 |
广播电视学校 |
5,074.00 |
5,074.00 |
||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
||||
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
250.00 |
250.00 |
||||
2050802 |
干部教育 |
250.00 |
250.00 |
||||
206 |
科学技术 |
748,261.48 |
364,359.59 |
370,296.89 |
13,605.00 |
||
20602 |
基础研究 |
58,545.71 |
4,111.33 |
54,434.38 |
|||
2060201 |
机构运行 |
4,111.33 |
4,111.33 |
||||
2060203 |
自然科学基金 |
35.00 |
35.00 |
||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
48,769.87 |
48,769.87 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2060206 |
专项基础科研 |
1,275.00 |
1,275.00 |
||||
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,354.51 |
4,354.51 |
||||
20603 |
应用研究 |
567,231.39 |
360,248.26 |
193,378.13 |
13,605.00 |
||
2060301 |
机构运行 |
373,853.26 |
360,248.26 |
13,605.00 |
|||
2060302 |
社会公益研究 |
191,605.63 |
191,605.63 |
||||
2060303 |
高技术研究 |
900.00 |
900.00 |
||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
872.50 |
872.50 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
1,745.35 |
1,745.35 |
||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1,282.00 |
1,282.00 |
||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
463.35 |
463.35 |
||||
20605 |
科技条件与服务 |
62,234.56 |
62,234.56 |
||||
2060503 |
科技条件专项 |
53,081.56 |
53,081.56 |
||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9,153.00 |
9,153.00 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
20609 |
科技重大专项 |
58,004.47 |
58,004.47 |
||||
2060901 |
科技重大专项 |
58,004.47 |
58,004.47 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒 |
51,278.64 |
45,671.04 |
5,607.60 |
|||
20701 |
文化 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
2070104 |
图书馆 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
20703 |
体育 |
450.00 |
450.00 |
||||
2070307 |
体育场馆 |
450.00 |
450.00 |
||||
20704 |
广播影视 |
9,144.41 |
9,144.41 |
||||
2070499 |
其他广播影视支出 |
9,144.41 |
9,144.41 |
||||
20705 |
新闻出版 |
36,684.23 |
36,526.63 |
157.60 |
|||
2070505 |
出版发行 |
36,526.63 |
36,526.63 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2070599 |
其他新闻出版支出 |
157.60 |
157.60 |
||||
208 |
社会保障和就业 |
297,881.27 |
295,481.27 |
2,400.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
295,481.27 |
295,481.27 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,916.00 |
6,916.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
287,333.97 |
287,333.97 |
||||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,231.30 |
1,231.30 |
||||
20810 |
社会福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
400.00 |
400.00 |
||||
2081104 |
残疾人康复 |
400.00 |
400.00 |
||||
210 |
医疗卫生 |
22,814.00 |
22,814.00 |
||||
21002 |
公立医院 |
7,330.00 |
7,330.00 |
||||
2100210 |
行业医院 |
7,330.00 |
7,330.00 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
21005 |
医疗保障 |
15,484.00 |
15,484.00 |
||||
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
15,484.00 |
15,484.00 |
||||
211 |
节能环保 |
31,721.91 |
31,721.91 |
||||
21103 |
污染防治 |
18,200.00 |
18,200.00 |
||||
21104 |
自然生态保护 |
6,541.91 |
6,541.91 |
||||
21106 |
退耕还林 |
6,980.00 |
6,980.00 |
||||
213 |
农林水事务 |
2,433,047.24 |
888,927.29 |
1,539,846.25 |
4,273.70 |
||
21301 |
农业 |
2,262,518.45 |
888,927.29 |
1,369,317.46 |
4,273.70 |
||
2130101 |
行政运行 |
20,218.41 |
20,218.41 |
||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
25,148.31 |
25,148.31 |
||||
2130103 |
机关服务 |
12,124.99 |
11,700.02 |
119.97 |
305.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
163,942.62 |
122,556.05 |
39,047.87 |
2,338.70 |
||
2130105 |
农垦运行 |
791,332.17 |
729,713.67 |
59,988.50 |
1,630.00 |
||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2130106 |
技术推广与培训 |
109,240.79 |
109,240.79 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
39,747.10 |
39,747.10 |
||||
2130109 |
农产品质量安全 |
75,914.50 |
75,914.50 |
||||
2130110 |
执法监管 |
328,822.50 |
328,822.50 |
||||
2130111 |
统计监测与信息服务 |
38,384.93 |
38,384.93 |
||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
21,164.80 |
21,164.80 |
||||
2130114 |
对外交流与合作 |
14,951.45 |
14,951.45 |
||||
2130119 |
灾害救助 |
9,832.00 |
9,832.00 |
||||
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
113,732.00 |
113,732.00 |
||||
2130123 |
农业生产保险补贴 |
94,000.00 |
94,000.00 |
||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
4,813.00 |
4,813.00 |
||||
2130126 |
农村公益事业 |
214,318.00 |
214,318.00 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2130135 |
农业资源保护与利用 |
40,959.72 |
40,959.72 |
||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
14,765.00 |
14,765.00 |
||||
2130199 |
其他农业支出 |
126,106.16 |
4,739.14 |
121,367.02 |
|||
21303 |
水利 |
20,007.00 |
20,007.00 |
||||
2130316 |
农田水利 |
20,007.00 |
20,007.00 |
||||
21305 |
扶贫 |
14,890.00 |
14,890.00 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,850.00 |
9,850.00 |
||||
2130505 |
生产发展 |
4,620.00 |
4,620.00 |
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
420.00 |
420.00 |
||||
21306 |
农业综合开发 |
95,076.00 |
95,076.00 |
||||
2130602 |
土地治理 |
88,465.00 |
88,465.00 |
||||
2130603 |
产业化经营 |
6,611.00 |
6,611.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
35,555.79 |
35,555.79 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
35,555.79 |
35,555.79 |
||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
216 |
商业服务业等事务 |
600.00 |
600.00 |
||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
600.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
95,003.51 |
71,689.51 |
23,314.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
23,314.00 |
23,314.00 |
||||
2210103 |
棚户区改造 |
23,314.00 |
23,314.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
71,689.51 |
71,689.51 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
51,528.79 |
51,528.79 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
1,368.87 |
1,368.87 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
18,791.85 |
18,791.85 |
||||
222 |
粮油物资储备事务 |
3,950.00 |
3,950.00 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
22201 |
粮油事务 |
200.00 |
200.00 |
||||
22204 |
粮油储备 |
3,750.00 |
3,750.00 |
||||
合计 |
3,722,722.35 |
1,672,373.70 |
2,032,469.95 |
17,878.70 |
表4财政拨款支出预算表
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
202 |
外交 |
19,392.02 |
17,476.51 |
1,915.51 |
19,392.02 |
18,559.09 |
18,559.09 |
-832.93 |
-4.30 |
-832.93 |
-4.30 |
20202 |
驻外机构 |
1,140.00 |
1,134.73 |
5.27 |
1,140.00 |
1,270.00 |
1,270.00 |
130.00 |
11.40 |
130.00 |
11.40 |
20204 |
国际组织 |
17,502.02 |
15,605.02 |
1,897.00 |
17,502.02 |
16,644.09 |
16,644.09 |
-857.93 |
-4.90 |
-857.93 |
-4.90 |
20205 |
对外合作与交流 |
265.00 |
264.90 |
0.10 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
||||
20299 |
其他外交支出 |
485.00 |
471.86 |
13.14 |
485.00 |
380.00 |
380.00 |
-105.00 |
-21.65 |
-105.00 |
-21.65 |
204 |
公共安全 |
1,970.00 |
1,970.00 |
-1,970.00 |
-100.00 |
||||||
20402 |
公安 |
1,567.00 |
1,567.00 |
-1,567.00 |
-100.00 |
||||||
20406 |
司法 |
403.00 |
403.00 |
-403.00 |
-100.00 |
||||||
205 |
教育 |
19,360.25 |
19,360.25 |
10,360.25 |
12,178.44 |
4,178.44 |
-7,181.81 |
-37.10 |
-6,181.81 |
-59.67 |
|
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
20502 |
普通教育 |
13,192.80 |
13,192.80 |
8,192.80 |
8,195.95 |
3,195.95 |
-4,996.85 |
-37.88 |
-4,996.85 |
-60.99 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||
2050203 |
初中教育 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||
2050204 |
高中教育 |
972.00 |
972.00 |
972.00 |
972.00 |
972.00 |
|||||
2050205 |
高等教育 |
2,254.80 |
2,254.80 |
2,254.80 |
2,223.95 |
2,223.95 |
-30.85 |
-1.37 |
-30.85 |
-1.37 |
|
2050206 |
化解农村义务教育债务支出 |
4,966.00 |
4,966.00 |
4,966.00 |
-4,966.00 |
-100.00 |
-4,966.00 |
-100.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||
20503 |
职业教育 |
5,905.00 |
5,905.00 |
1,905.00 |
3,550.00 |
550.00 |
-2,355.00 |
-39.88 |
-1,355.00 |
-71.13 |
|
2050301 |
初等职业教育 |
2,000.00 |
2,000.00 |
3,000.00 |
1,000.00 |
50.00 |
|||||
2050302 |
中专教育 |
2,887.10 |
2,887.10 |
1,887.10 |
550.00 |
550.00 |
-2,337.10 |
-80.95 |
-1,337.10 |
-70.85 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,017.90 |
1,017.90 |
17.90 |
-1,017.90 |
-100.00 |
-17.90 |
-100.00 |
|||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
20505 |
广播电视教育 |
262.45 |
262.45 |
262.45 |
432.49 |
432.49 |
170.04 |
64.79 |
170.04 |
64.79 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
262.45 |
262.45 |
262.45 |
432.49 |
432.49 |
170.04 |
64.79 |
170.04 |
64.79 |
|
206 |
科学技术 |
403,101.54 |
377,777.82 |
25,323.72 |
368,009.54 |
428,239.27 |
402,255.27 |
25,137.73 |
6.24 |
34,245.73 |
9.31 |
20602 |
基础研究 |
41,872.52 |
30,762.91 |
11,109.61 |
11,266.52 |
36,870.91 |
11,781.91 |
-5,001.61 |
-11.94 |
515.39 |
4.57 |
2060201 |
机构运行 |
992.95 |
992.95 |
992.95 |
1,138.15 |
1,138.15 |
145.20 |
14.62 |
145.20 |
14.62 |
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
36,124.00 |
25,014.39 |
11,109.61 |
6,018.00 |
31,378.25 |
6,289.25 |
-4,745.75 |
-13.14 |
271.25 |
4.51 |
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,755.57 |
4,755.57 |
4,255.57 |
4,354.51 |
4,354.51 |
-401.06 |
-8.43 |
98.94 |
2.32 |
|
20603 |
应用研究 |
225,983.94 |
222,538.51 |
3,445.43 |
225,797.94 |
286,868.89 |
286,868.89 |
60,884.95 |
26.94 |
61,070.95 |
27.05 |
2060301 |
机构运行 |
92,792.94 |
92,001.92 |
791.02 |
92,792.94 |
97,651.89 |
97,651.89 |
4,858.95 |
5.24 |
4,858.95 |
5.24 |
2060302 |
社会公益研究 |
132,794.00 |
130,141.59 |
2,652.41 |
132,794.00 |
188,517.00 |
188,517.00 |
55,723.00 |
41.96 |
55,723.00 |
41.96 |
2060303 |
高技术研究 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
700.00 |
700.00 |
675.00 |
2,700.00 |
675.00 |
2,700.00 |
|
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
372.00 |
370.00 |
2.00 |
186.00 |
-372.00 |
-100.00 |
-186.00 |
-100.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,800.00 |
2,735.11 |
64.89 |
2,800.00 |
-2,800.00 |
-100.00 |
-2,800.00 |
-100.00 |
||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,800.00 |
2,735.11 |
64.89 |
2,800.00 |
-2,800.00 |
-100.00 |
-2,800.00 |
-100.00 |
||
20605 |
科技条件与服务 |
48,895.00 |
38,298.71 |
10,596.29 |
44,595.00 |
45,995.00 |
45,100.00 |
-2,900.00 |
-5.93 |
505.00 |
1.13 |
2060503 |
科技条件专项 |
45,565.00 |
36,472.46 |
9,092.54 |
44,595.00 |
45,100.00 |
45,100.00 |
-465.00 |
-1.02 |
505.00 |
1.13 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,330.00 |
1,826.25 |
1,503.75 |
895.00 |
-2,435.00 |
-73.12 |
||||
20609 |
科技重大专项 |
83,050.08 |
82,966.23 |
83.85 |
83,050.08 |
58,004.47 |
58,004.47 |
-25,045.61 |
-30.16 |
-25,045.61 |
-30.16 |
2060901 |
科技重大专项 |
83,050.08 |
82,966.23 |
83.85 |
83,050.08 |
58,004.47 |
58,004.47 |
-25,045.61 |
-30.16 |
-25,045.61 |
-30.16 |
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
476.35 |
23.65 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
476.35 |
23.65 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
207 |
文化体育与传媒 |
7,523.88 |
4,108.27 |
3,415.61 |
3,923.88 |
3,523.58 |
2,523.58 |
-4,000.30 |
-53.17 |
-1,400.30 |
-35.69 |
20701 |
文化 |
3,600.00 |
684.39 |
2,915.61 |
1,000.00 |
-2,600.00 |
-72.22 |
||||
2070104 |
图书馆 |
3,600.00 |
684.39 |
2,915.61 |
1,000.00 |
-2,600.00 |
-72.22 |
||||
20704 |
广播影视 |
2,094.99 |
2,094.99 |
2,094.99 |
739.69 |
739.69 |
-1,355.30 |
-64.69 |
-1,355.30 |
-64.69 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
2,094.99 |
2,094.99 |
2,094.99 |
739.69 |
739.69 |
-1,355.30 |
-64.69 |
-1,355.30 |
-64.69 |
|
20705 |
新闻出版 |
1,328.89 |
1,328.89 |
1,328.89 |
1,783.89 |
1,783.89 |
455.00 |
34.24 |
455.00 |
34.24 |
|
2070505 |
出版发行 |
1,328.89 |
1,328.89 |
1,328.89 |
1,783.89 |
1,783.89 |
455.00 |
34.24 |
455.00 |
34.24 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
-500.00 |
-100.00 |
-500.00 |
-100.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
-500.00 |
-100.00 |
-500.00 |
-100.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
207,012.35 |
204,875.77 |
2,136.58 |
204,012.35 |
201,030.09 |
198,630.09 |
-5,982.26 |
-2.89 |
-5,382.26 |
-2.64 |
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
202,999.07 |
202,061.35 |
937.72 |
202,999.07 |
198,630.09 |
198,630.09 |
-4,368.98 |
-2.15 |
-4,368.98 |
-2.15 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7,337.69 |
6,887.06 |
450.63 |
7,337.69 |
6,756.00 |
6,756.00 |
-581.69 |
-7.93 |
-581.69 |
-7.93 |
2080502 |
事业单位离退休 |
194,444.18 |
194,129.66 |
314.52 |
194,444.18 |
190,703.71 |
190,703.71 |
-3,740.47 |
-1.92 |
-3,740.47 |
-1.92 |
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,217.20 |
1,044.63 |
172.57 |
1,217.20 |
1,170.38 |
1,170.38 |
-46.82 |
-3.85 |
-46.82 |
-3.85 |
20807 |
就业补助 |
1,013.28 |
1,013.28 |
1,013.28 |
-1,013.28 |
-100.00 |
-1,013.28 |
-100.00 |
|||
2080710 |
特定就业政策支出 |
1,013.28 |
1,013.28 |
1,013.28 |
-1,013.28 |
-100.00 |
-1,013.28 |
-100.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
1,500.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
500.00 |
33.33 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
1,500.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
500.00 |
33.33 |
|||||
20811 |
残疾人事业 |
1,500.00 |
301.14 |
1,198.86 |
400.00 |
-1,100.00 |
-73.33 |
||||
2081104 |
残疾人康复 |
1,500.00 |
301.14 |
1,198.86 |
400.00 |
-1,100.00 |
-73.33 |
||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
210 |
医疗卫生 |
22,393.00 |
22,393.00 |
13,106.00 |
22,814.00 |
15,484.00 |
421.00 |
1.88 |
2,378.00 |
18.14 |
|
21002 |
公立医院 |
7,002.00 |
7,002.00 |
7,330.00 |
328.00 |
4.68 |
|||||
2100210 |
行业医院 |
7,002.00 |
7,002.00 |
7,330.00 |
328.00 |
4.68 |
|||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,600.00 |
1,600.00 |
-1,600.00 |
-100.00 |
||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,600.00 |
1,600.00 |
-1,600.00 |
-100.00 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
685.00 |
685.00 |
-685.00 |
-100.00 |
||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
685.00 |
685.00 |
-685.00 |
-100.00 |
||||||
21005 |
医疗保障 |
13,106.00 |
13,106.00 |
13,106.00 |
15,484.00 |
15,484.00 |
2,378.00 |
18.14 |
2,378.00 |
18.14 |
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
13,106.00 |
13,106.00 |
13,106.00 |
15,484.00 |
15,484.00 |
2,378.00 |
18.14 |
2,378.00 |
18.14 |
|
211 |
节能环保 |
25,295.00 |
25,259.75 |
35.25 |
12,795.00 |
31,680.00 |
13,480.00 |
6,385.00 |
25.24 |
685.00 |
5.35 |
21103 |
污染防治 |
12,500.00 |
12,500.00 |
18,200.00 |
5,700.00 |
45.60 |
|||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
21104 |
自然生态保护 |
5,200.00 |
5,164.75 |
35.25 |
5,200.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
1,300.00 |
25.00 |
1,300.00 |
25.00 |
21106 |
退耕还林 |
7,595.00 |
7,595.00 |
7,595.00 |
6,980.00 |
6,980.00 |
-615.00 |
-8.10 |
-615.00 |
-8.10 |
|
212 |
城乡社区事务 |
2,370.00 |
2,370.00 |
-2,370.00 |
-100.00 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,370.00 |
2,370.00 |
-2,370.00 |
-100.00 |
||||||
213 |
农林水事务 |
1,675,615.81 |
1,546,848.76 |
128,767.05 |
1,392,934.81 |
1,542,897.35 |
1,382,567.35 |
-132,718.46 |
-7.92 |
-10,367.46 |
-0.74 |
21301 |
农业 |
1,526,560.81 |
1,397,799.43 |
128,761.38 |
1,254,903.81 |
1,377,521.35 |
1,217,191.35 |
-149,039.46 |
-9.76 |
-37,712.46 |
-3.01 |
2130101 |
行政运行 |
17,169.34 |
17,089.07 |
80.27 |
17,169.34 |
17,796.29 |
17,796.29 |
626.95 |
3.65 |
626.95 |
3.65 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
22,488.49 |
22,198.69 |
289.80 |
22,488.49 |
24,648.31 |
24,648.31 |
2,159.82 |
9.60 |
2,159.82 |
9.60 |
2130103 |
机关服务 |
799.05 |
799.05 |
799.05 |
1,203.11 |
1,203.11 |
404.06 |
50.57 |
404.06 |
50.57 |
|
2130104 |
事业运行 |
48,058.53 |
46,637.81 |
1,420.72 |
48,058.53 |
54,389.98 |
54,389.98 |
6,331.45 |
13.17 |
6,331.45 |
13.17 |
2130105 |
农垦运行 |
311,354.72 |
311,354.72 |
311,354.72 |
332,018.58 |
332,018.58 |
20,663.86 |
6.64 |
20,663.86 |
6.64 |
|
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
2130106 |
技术推广与培训 |
119,505.00 |
111,848.74 |
7,656.26 |
83,388.00 |
103,243.00 |
92,468.00 |
-16,262.00 |
-13.61 |
9,080.00 |
10.89 |
2130108 |
病虫害控制 |
39,709.00 |
36,531.49 |
3,177.51 |
34,647.00 |
32,050.00 |
32,050.00 |
-7,659.00 |
-19.29 |
-2,597.00 |
-7.50 |
2130109 |
农产品质量安全 |
70,618.00 |
65,901.80 |
4,716.20 |
70,618.00 |
72,618.00 |
72,618.00 |
2,000.00 |
2.83 |
2,000.00 |
2.83 |
2130110 |
执法监管 |
221,761.00 |
130,197.11 |
91,563.89 |
22,041.00 |
164,398.00 |
25,021.00 |
-57,363.00 |
-25.87 |
2,980.00 |
13.52 |
2130111 |
统计监测与信息服务 |
34,152.00 |
31,539.98 |
2,612.02 |
33,510.00 |
36,550.00 |
35,750.00 |
2,398.00 |
7.02 |
2,240.00 |
6.68 |
2130112 |
农业行业业务管理 |
14,720.80 |
13,246.54 |
1,474.26 |
14,720.80 |
20,890.80 |
20,890.80 |
6,170.00 |
41.91 |
6,170.00 |
41.91 |
2130114 |
对外交流与合作 |
9,459.45 |
8,863.88 |
595.57 |
9,459.45 |
12,299.45 |
12,299.45 |
2,840.00 |
30.02 |
2,840.00 |
30.02 |
2130119 |
灾害救助 |
9,035.00 |
8,713.68 |
321.32 |
8,800.00 |
9,800.00 |
9,800.00 |
765.00 |
8.47 |
1,000.00 |
11.36 |
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
121,035.00 |
121,034.80 |
0.20 |
121,035.00 |
113,708.00 |
113,708.00 |
-7,327.00 |
-6.05 |
-7,327.00 |
-6.05 |
2130123 |
农业生产保险补贴 |
100,839.00 |
100,839.00 |
100,839.00 |
94,000.00 |
94,000.00 |
-6,839.00 |
-6.78 |
-6,839.00 |
-6.78 |
|
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,000.00 |
2,996.85 |
3.15 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
4,746.00 |
3,894.45 |
851.55 |
2,300.00 |
4,316.00 |
3,616.00 |
-430.00 |
-9.06 |
1,316.00 |
57.22 |
2130126 |
农村公益事业 |
206,140.00 |
206,024.00 |
116.00 |
199,155.00 |
212,463.00 |
211,723.00 |
6,323.00 |
3.07 |
12,568.00 |
6.31 |
2130135 |
农业资源保护与利用 |
41,208.00 |
39,809.62 |
1,398.38 |
37,656.00 |
38,206.00 |
38,206.00 |
-3,002.00 |
-7.28 |
550.00 |
1.46 |
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
84,189.00 |
83,772.47 |
416.53 |
84,189.00 |
14,765.00 |
14,765.00 |
-69,424.00 |
-82.46 |
-69,424.00 |
-82.46 |
2130199 |
其他农业支出 |
46,573.43 |
34,505.68 |
12,067.75 |
29,675.43 |
15,157.83 |
7,219.83 |
-31,415.60 |
-67.45 |
-22,455.60 |
-75.67 |
21302 |
林业 |
1,024.00 |
1,024.00 |
-1,024.00 |
-100.00 |
||||||
2130212 |
湿地保护 |
1,024.00 |
1,024.00 |
-1,024.00 |
-100.00 |
||||||
21303 |
水利 |
24,800.00 |
24,800.00 |
14,800.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
-4,800.00 |
-19.35 |
5,200.00 |
35.14 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
9,000.00 |
9,000.00 |
-9,000.00 |
-100.00 |
||||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
2130310 |
水土保持 |
1,000.00 |
1,000.00 |
-1,000.00 |
-100.00 |
||||||
2130314 |
防汛 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
-800.00 |
-100.00 |
-800.00 |
-100.00 |
|||
2130316 |
农田水利 |
14,000.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
6,000.00 |
42.86 |
6,000.00 |
42.86 |
|
21305 |
扶贫 |
14,300.00 |
14,294.33 |
5.67 |
14,300.00 |
14,300.00 |
14,300.00 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,700.00 |
9,700.00 |
9,700.00 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|||||
2130505 |
生产发展 |
4,190.00 |
4,190.00 |
4,190.00 |
4,190.00 |
4,190.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
410.00 |
404.33 |
5.67 |
410.00 |
410.00 |
410.00 |
||||
21306 |
农业综合开发 |
72,931.00 |
72,931.00 |
72,931.00 |
95,076.00 |
95,076.00 |
22,145.00 |
30.36 |
22,145.00 |
30.36 |
|
2130602 |
土地治理 |
67,272.00 |
67,272.00 |
67,272.00 |
88,465.00 |
88,465.00 |
21,193.00 |
31.50 |
21,193.00 |
31.50 |
|
2130603 |
产业化经营 |
5,659.00 |
5,659.00 |
5,659.00 |
6,611.00 |
6,611.00 |
952.00 |
16.82 |
952.00 |
16.82 |
|
21307 |
农村综合改革 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
|||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
31,000.00 |
|||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
214 |
交通运输 |
50.00 |
49.11 |
0.89 |
50.00 |
-50.00 |
-100.00 |
-50.00 |
-100.00 |
||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
50.00 |
49.11 |
0.89 |
50.00 |
-50.00 |
-100.00 |
-50.00 |
-100.00 |
||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
-1,700.00 |
-100.00 |
-1,700.00 |
-100.00 |
|||
21502 |
制造业 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
-1,200.00 |
-100.00 |
-1,200.00 |
-100.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
-500.00 |
-100.00 |
-500.00 |
-100.00 |
|||
216 |
商业服务业等事务 |
600.00 |
600.00 |
100.00 |
|||||||
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
600.00 |
100.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
138,093.00 |
137,622.28 |
470.72 |
53,458.00 |
87,564.00 |
64,250.00 |
-50,529.00 |
-36.59 |
10,792.00 |
20.19 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
84,635.00 |
84,635.00 |
23,314.00 |
-61,321.00 |
-72.45 |
|||||
2210103 |
棚户区改造 |
1,033.00 |
1,033.00 |
23,314.00 |
22,281.00 |
2,156.92 |
|||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
83,602.00 |
83,602.00 |
-83,602.00 |
-100.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
53,458.00 |
52,987.28 |
470.72 |
53,458.00 |
64,250.00 |
64,250.00 |
10,792.00 |
20.19 |
10,792.00 |
20.19 |
2210201 |
住房公积金 |
42,500.00 |
42,242.59 |
257.41 |
42,500.00 |
46,500.00 |
46,500.00 |
4,000.00 |
9.41 |
4,000.00 |
9.41 |
2210202 |
提租补贴 |
1,158.00 |
1,119.81 |
38.19 |
1,158.00 |
1,250.00 |
1,250.00 |
92.00 |
7.94 |
92.00 |
7.94 |
2210203 |
购房补贴 |
9,800.00 |
9,624.88 |
175.12 |
9,800.00 |
16,500.00 |
16,500.00 |
6,700.00 |
68.37 |
6,700.00 |
68.37 |
222 |
粮油物资储备事务 |
25,212.00 |
24,764.00 |
448.00 |
22,512.00 |
3,950.00 |
-21,262.00 |
-84.33 |
-22,512.00 |
-100.00 |
|
科目 |
2012年执行数 |
2013年预算数 |
2013年预算比2012年执行 |
2013年预算比2012年执行(扣除发改委安排的基建) |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
当年财政拨款 |
当年国库集中支付结余数 |
|||||||||
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-3 |
10=9/3 |
11=8-6 |
12=11/6 |
22201 |
粮油事务 |
22,712.00 |
22,264.00 |
448.00 |
22,512.00 |
200.00 |
-22,512.00 |
-99.12 |
-22,512.00 |
-100.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
2,500.00 |
2,500.00 |
3,750.00 |
1,250.00 |
50.00 |
|||||
合计 |
2,549,088.85 |
2,386,575.52 |
162,513.33 |
2,102,253.85 |
2,353,035.82 |
2,101,927.82 |
-196,053.03 |
-7.69 |
-326.03 |
-0.02 |
表5政府性基金预算收支表
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合 计 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||
213 |
农林水事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
21363 |
中央水利建设基金支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
2136303 |
防洪工程含应急度汛 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
一、农业部2013年收支预算情况的总体说明
农业部2013年收支总预算为3722722.35万元,包括:
(一)收入预算3722722.35万元,其中:上年结转254676.43万元,占6.84%;财政拨款收入2353035.82万元,占63.21%;事业收入608575.07万元,占16.35%;事业单位经营收入20081.7万元,占0.54%;其他收入466013.18万元,占12.51%;用事业基金弥补收支差额20340.15万元,占0.55%。
(二)支出预算3722722.35万元,其中:外交支出19694.35万元,占0.53%;教育支出18469.95万元,占0.5%;科学技术支出748261.48万元,占20.1%;文化体育与传媒支出51278.64万元,占1.38%;社会保障和就业支出297881.27万元,占8%;医疗卫生支出22814万元,占0.61%;节能环保支出31721.91万元,占0.85%;农林水事务支出2433047.24万元,占65.36%;商业服务业等事务支出600万元,占0.02%;住房保障支出95003.51万元,占2.55%;粮油物资储备事务支出3950万元,占0.1%。
二、农业部2013年收入预算情况说明
农业部2013年公共预算收入3722722.35万元,其中:上年结转254676.43万元,占6.84%;财政拨款收入2353035.82万元,占63.21%;事业收入608575.07万元,占16.35%;事业单位经营收入20081.7万元,占0.54%;下级单位上缴收入及其他收入466013.18万元,占12.51%;用事业基金弥补收支差额20340.15万元,占0.55%。
三、农业部2013年支出预算情况说明
农业部2013年公共预算支出3722722.35万元,其中:基本支出1672373.7万元,占44.92%;项目支出2032469.95万元,占54.6%;事业单位经营支出17878.7万元,占0.48%。
四、农业部2013年财政拨款预算情况说明
2013年,农业部财政拨款年初预算数2353035.82万元,比2012年财政拨款执行数减少196053.03万元,下降7.69%。具体情况如下:
(一)外交(类)驻外机构(款)2013年财政拨款预算数为1270万元, 比2012年财政拨款执行数增加130万元,增长11.4%,主要原因:中国驻粮农组织代表处开展与FAO合作40周年系列专题活动,相应增加支出。
(二)外交(类)国际组织(款)2013年财政拨款预算数为16644.09万元,比2012年财政拨款执行数减少857.93万元,下降4.9%,主要原因:2013年需缴纳的国际组织会费减少。
(三)外交(类)对外合作与交流(款)2013年财政拨款预算数为265万元,与2012年财政拨款执行数持平。
(四)外交(类)其他外交支出(款)2013年财政拨款预算数为380万元,比2012年财政拨款执行数减少105万元,下降21.65%,主要原因:2013年初安排的相关区域间合作项目减少。
(五)公共安全(类)公安(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1567万元。2012年预算执行中追加黑龙江垦区公安系统基础设施建设项目,2013年初无此事项。
(六)公共安全(类)司法(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少403万元。2012年预算执行中追加黑龙江垦区司法系统基础设施建设项目,2013年初无此事项。
(七)教育(类)普通教育(款)2013年财政拨款预算数为8195.95万元,具体情况如下:
1.学前教育(项)2013年财政拨款预算数为2000万元。
2.初中教育(项)2013年财政拨款预算数为1000万元。
3.高中教育(项)2013年财政拨款预算数为972万元。
4.高等教育(项)2013年财政拨款预算数为2223.95万元,比2012年财政拨款执行数减少30.85万元,下降1.37%。
5.化解农村义务教育债务支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少4966万元。2012年预算执行中追加黑龙江和广东两个垦区化解农村义务教育债务支出项目,2013年初无此事项。
6.其他普通教育支出(项)2013年财政拨款预算数为2000万元。
(八)教育(类)职业教育(款)2013年财政拨款预算数为3550万元,具体情况如下:
1.初等职业教育(项)2013年财政拨款预算数为3000万元, 比2012年财政拨款执行数增加1000万元,增长50%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
2.中专教育(项)2013年财政拨款预算数为550万元,比2012年财政拨款执行数减少2337.1万元,下降80.95%,主要原因:2013年初暂未安排广东垦区中职国家助学奖学金。
3.职业高中教育(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1017.9万元。主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(九)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2013年财政拨款预算数为432.49万元,比2012年财政拨款执行数增加170.04万元,增长64.79%。主要原因:适当提高原人均标准较低单位的财政补助标准,同时安排农科院研究生院2013年少数民族博士经费。
(十)科学技术(类)基础研究(款)2013年财政拨款预算数为36870.91万元,具体情况如下:
1.机构运行(项)2013年财政拨款预算数为1138.15万元,比2012年财政拨款执行数增加145.2万元,增长14.62%,主要原因:增加博士生奖学金和适当提高非营利研究所财政补助标准。
2.重点实验室及相关设施(项)2013年财政拨款预算数为31378.25万元,比2012年财政拨款执行数减少4745.75万元,下降13.14%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
3.其他基础研究支出(项)2013年财政拨款预算数为4354.51万元,比2012年财政拨款执行数减少401.06万元,下降8.43%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)2013年财政拨款预算数286868.89万元,具体情况如下:
1.机构运行(项)2013年财政拨款预算数为97651.89万元,比2012年财政拨款执行数增加4858.95万元,增长5.24%,主要原因:农业部所属中央级科学事业单位适当提高财政补助标准及部分京外研究所退休人员按属地政策规范津贴补贴增加支出。
2.社会公益研究(项)2013年财政拨款预算数为188517万元,比2012年财政拨款执行数增加55723万元,增长41.96%,主要原因:公益性行业科研专项项目资金增加及新增科技创新工程项目。
3.高技术研究(项)2013年财政拨款预算数为700万元,比2012年财政拨款执行数增加675万元,增长2700%,主要原因:新增高新技术应用研究项目资金。
4.其他应用研究支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少372万元。主要原因:一是2013年基本建设支出年初预算减少;二是2012年预算执行中追加2012年研究生国家奖学金项目,2013年初暂无此事项。
(十二)科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少2800万元。2012年预算执行中追加科技成果转化项目补助资金项目,2013年初无此事项。
(十三)科学技术(类)科技条件与服务(款)2013年财政拨款预算数为45995万元,具体情况如下:
1.科技条件专项(项)2013年财政拨款预算数为45100万元,比2012年财政拨款执行数减少465万元,下降1.02%。
2.其他科技条件与服务支出(项)2013年财政拨款预算数为895万元,比2012年财政拨款执行数减少2435万元,下降73.12%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(十四)科学技术(类)科技重大专项(款)科技重大专项(项)2013年财政拨款预算数为58004.47万元,比2012年财政拨款执行数减少25045.61万元,下降30.16%,主要原因:按实施计划安排,民口科技重大专项资金2013年立项课题数量减少,相应减少支出。
(十五)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2013年财政拨款预算数为500万元,与2012年财政拨款执行数持平。
(十六)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)2013年财政拨款预算数为1000万元,比2012年财政拨款执行数减少2600万元,下降72.22%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(十七)文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)2013年财政拨款预算数为739.69万元,比2012年财政拨款执行数减少1355.3万元,下降64.69%,主要原因:相关单位调整预算资金管理方式减少财政拨款支出。
(十八)文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)2013年财政拨款预算数为1783.89万元,比2012年财政拨款执行数增加455万元,增长34.24%,主要原因:在职人员增加及适当提高原人均标准较低单位的财政补助标准。
(十九)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少500万元。2012年预算执行中追加文化产业发展专项资金项目,2013年初无此事项。
(二十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年财政拨款预算数为198630.09万元,具体情况如下:
1.归口管理的行政单位离退休(项)2013年财政拨款预算数为6756万元,比2012年财政拨款执行数减少581.69万元,下降7.93%,主要原因:2012年预算执行中追加机关离退休干部经费,2013年初无此事项。
2.事业单位离退休(项)2013年财政拨款预算数为190703.71万元,比2012年财政拨款执行数减少3740.47万元,下降1.92%,主要原因:2012年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度退休人员规范津贴补贴支出,2013年仅安排当年预算,相应减少支出。
3.离退休人员管理机构(项)2013年财政拨款预算数为1170.38万元,比2012年财政拨款执行数减少46.82万元,下降3.85%,主要原因:在职人员变化减少支出。
(二十一)社会保障和就业(类)就业补助(款)特定就业政策支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1013.28万元。2012年预算执行中追加特定就业政策补助清算资金,2013年初暂无此事项。
(二十二)社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)2013年财政拨款预算数为2000万元,比2012年财政拨款执行数增加500万元,增长33.33%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
(二十三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2013年财政拨款预算数为400万元,比2012年财政拨款执行数减少1100万元,下降73.33%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(二十四)医疗卫生(类)公立医院(款)行业医院(项)2013年财政拨款预算数为7330万元,比2012年财政拨款执行数增加328万元,增长4.68%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
(二十五)医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1600万元。2012年年初预算中安排乡镇卫生院基本建设项目,2013年初无此事项。
(二十六)医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少685万元。2012年年初预算中安排农村急救体系建设项目,2013年初无此事项。
(二十七)医疗卫生(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)2013年财政拨款预算数为15484万元,比2012年财政拨款执行数增加2378万元,增长18.14%,主要原因:直属垦区城镇居民基本医疗保险补助资金增加。
(二十八)节能环保(类)污染防治(款)2013年财政拨款预算数为18200万元,比2012年财政拨款执行数增加5700万元,增长45.6%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
(二十九)节能环保(类)自然生态保护(款)2013年财政拨款预算数为6500万元,比2012年财政拨款执行数增加1300万元,增长25%,主要原因:加强农业清洁生产技术示范及农业面源污染定位监测,相应增加支出。
(三十)节能环保(类)退耕还林(款)2013年财政拨款预算数为6980万元,比2012年财政拨款执行数减少615万元,下降8.1%,主要原因:退耕还林金粮食折现补贴目前仅为初步预算数,根据国家有关规定,需在有关部门核查退耕还林补助实际面积后再据实安排。
(三十一)城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少2370万元。2012年预算执行中追加重点镇供水及基础设施建设项目,2013年初无此事项。
(三十二)农林水事务(类)农业(款)2013年财政拨款预算数为1377521.35万元,具体情况如下:
1.行政运行(项)2013年财政拨款预算数为17796.29万元,比2012年财政拨款执行数增加626.95万元,增长3.65%,主要原因:在职人员增加及适当提高财政补助标准,相应增加支出。
2.一般行政管理事务(项)2013年财政拨款预算数为24648.31万元,比2012年财政拨款执行数增加2159.82万元,增长9.6%,主要原因:渔政执法船运行维护经费增加。
3.机关服务(项)2013年财政拨款预算数1203.11万元,比2012年财政拨款执行数增加404.06万元,增长50.57%,主要原因:退休人员增加及适当提高原人均标准较低单位的财政补助标准。
4.事业运行(项)2013年财政拨款预算数为54389.98万元,比2012年财政拨款执行数增加6331.45万元,增长13.17%,主要原因:一是在职人员增加及适当提高原人均标准较低单位的财政补助标准;二是新成立两家部属单位增加相关支出;三是单位重大设施系统及信息网络系统运行维护经费增加。
5.农垦运行(项)2013年财政拨款预算数为332018.58万元,比2012年财政拨款执行数增加20663.86万元,增长6.64%,主要原因:直属垦区农场医院医疗卫生人员及黑龙江垦区政法系统在职人员提高财政补助标准,相应增加支出。
6.技术推广与培训(项)2013年财政拨款预算数为103243万元,比2012年财政拨款执行数减少16262万元,下降13.61%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
7.病虫害控制(项)2013年财政拨款预算数为32050万元,比2012年财政拨款执行数减少7659万元,下降19.29%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
8.农产品质量安全(项)2013年财政拨款预算数为72618万元,比2012年财政拨款执行数增加2000万元,增长2.83%,主要原因:加强种子质量安全监管和农垦农产品质量追溯体系建设,相应增加支出。
9.执法监管(项)2013年财政拨款预算数为164398万元,比2012年财政拨款执行数减少57363万元,下降25.87%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
10.统计监测与信息服务(项)2013年财政拨款预算数为36550万元,比2012年财政拨款执行数增加2398万元,增长7.02%,主要原因:加强批发市场信息采集等信息预警、农情调度及蔬菜信息采集监测、优势农产品国际市场拓展等,相应增加支出。
11.农业行业业务管理(项)2013年财政拨款预算数为20890.8万元,比2012年财政拨款执行数增加6170万元,增长41.91%,主要原因:开展农业系统财务管理能力建设和休闲农业品牌培育试点,加大农业综合执法规范化建设等,相应增加支出。
12.对外交流与合作(项)2013年财政拨款预算数为12299.45万元,比2012年财政拨款执行数增加2840万元,增长30.02%,主要原因:落实领导人对外承诺和开展首届中拉农业部长论坛等,相应增加支出。
13.灾害救助(项)2013年财政拨款预算数为9800万元,比2012年财政拨款执行数增加765万元,增长8.47%,主要原因:增加海难救助补助资金。
14.农业生产资料与技术补贴(项)2013年财政拨款预算数为113708万元,比2012年财政拨款执行数减少7327万元,下降6.05%,主要原因:2013年初预算数仅为农业生产资料与技术补贴预拨资金数。
15.农业生产保险补贴(项)2013年财政拨款预算数为94000万元,比2012年财政拨款执行数减少6839万元,下降6.78%,主要原因:2013年初安排的农业生产保险保费补贴资金为预拨资金数,执行中将视灾情定损情况进行调整。
16.农业组织化与产业化经营(项)2013年财政拨款预算数为3000万元,与2012年财政拨款执行数持平。
17.农产品加工与促销(项)2013年财政拨款预算数为4316万元,比2012年财政拨款执行数减少430万元,下降9.06%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
18.农村公益事业(项)2013年财政拨款预算数为212463万元,比2012年财政拨款执行数增加6323万元,增长3.07%,主要原因:增加农场小城镇建设配套供暖管网改造、公路养护补助等公益性支出。
19.农业资源保护与利用(项)2013年财政拨款预算数为38206万元,比2012年财政拨款执行数减少3002万元,下降7.28%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
20.石油价格改革对渔业的补贴(项)2013年财政拨款预算数为14765万元,比2012年财政拨款执行数减少69424万元,下降82.46%,主要原因:为应对油价上涨,2012年预算执行中预拨了部分油价补贴及追加2011年度清算资金,2013年初暂未安排2012年相关清算资金。
21.其他农业支出(项)2013年财政拨款预算数为15157.83万元,比2012年财政拨款执行数减少31415.6万元,下降67.45%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算减少。
(三十三)农林水事务(类)林业(款)湿地保护(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1024万元。2012年预算执行中追加湿地保护中央基建投资预算,2013年初暂无此事项。
(三十四)农林水事务(类)水利(款)2013年财政拨款预算数为20000万元,具体情况如下:
1.水利工程建设(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少9000万元。2012年预算执行中追加重大水利工程基建投资预算,2013年初暂无此事项。
2.水土保持(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1000万元。2012年预算执行中追加水土保持工程基建投资预算,2013年初暂无此事项。
3.防汛(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少800万元。2012年预算执行中追加山洪灾害防治县级非工程措施建设补助资金,2013年初暂无此事项。
4.农田水利(项)2013年财政拨款预算数为20000万元,比2012年财政拨款执行数增加6000万元,增长42.86%,主要原因:2013年初安排的小型农田水利设施建设补助专项资金增加。
(三十五)农林水事务(类)扶贫(款)2013年财政拨款预算数为14300万元,具体情况如下:
1.农村基础设施建设(项)2013年财政拨款预算数为9700万元。
2.生产发展(项)2013年财政拨款预算数为4190万元。
3.其他扶贫支出(项)2013年财政拨款预算数为410万元。
(三十六)农林水事务(类)农业综合开发(款)2013年财政拨款预算数为95076万元,具体情况如下:
1.土地治理(项)2013年财政拨款预算数为88465万元,比2012年财政拨款执行数增加21193万元,增长31.5%,主要原因:扩大高标准农田建设面积,相应增加支出。
2.产业化经营(项)2013年财政拨款预算数为6611万元,比2012年财政拨款执行数增加952万元,增长16.82%,主要原因:2013年初安排的产业化经营支出增加。
(三十七)农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2013年财政拨款预算数为31000万元,与2012年持平。
(三十八)农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项)2013年财政拨款预算数为5000万元,与2012年持平。
(三十九)交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少50万元。2012年预算执行中追加成品油价格改革财政补贴工作经费,2013年初暂无此事项。
(四十)资源勘探电力信息等事务(类)制造业(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少1200万元。2012年预算执行中追加玉米生物育种能力与产业化建设项目,2013年初无此事项。
(四十一)资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少500万元。2012年预算执行中追加物联网建设项目,2013年初无此事项。
(四十二)商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)2013年财政拨款预算数为600万元,比2012年财政拨款执行数增加600万元,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
(四十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2013年财政拨款预算数为23314万元,具体情况如下:
1.棚户区改造(项)2013年财政拨款预算数为23314万元,比2012年财政拨款执行数增加22281万元,增长2156.92%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
2.其他保障性安居工程支出(项)2013年财政拨款预算数为0万元,比2012年财政拨款执行数减少83602万元。2012年预算执行中追加危房改造及配套基础设施建设项目,2013年初无此事项。
(四十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013年财政拨款预算数为64250万元,具体情况如下:
1.住房公积金(项)2013年财政拨款预算数为46500万元,比2012年财政拨款执行数增加4000万元,增长9.41%,主要原因:一是按照加大结转和结余资金消化力度的要求,2012年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2013年可用财政拨款结转和结余资金减少,财政拨款预算相应增加;二是直属垦区农场医院医疗卫生人员及黑龙江垦区政法系统在职人员提高财政补助标准,导致住房公积金计算基数增加,相应增加支出。
2.提租补贴(项)2013年财政拨款预算数为1250万元,比2012年财政拨款执行数增加92万元,增长7.94%,主要原因:京内单位符合发放条件的在职人数变化增加支出。
3.购房补贴(项)2013年财政拨款预算数为16500万元,比2012年财政拨款执行数增加6700万元,增长68.37%,主要原因:一是按照加大结转和结余资金消化力度的要求,2012年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2013年可用财政拨款结转和结余资金减少,财政拨款预算相应增加;二是部分所属事业单位按照所在地人民政府住房货币化分配方案,新增一次性购房补贴和按月补贴,相应增加支出。
(四十五)粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)2013年财政拨款预算数为200万元,比2012年财政拨款执行数减少22512万元,下降99.12%,主要原因:2012年安排的产粮(油)大县奖励资金,2013年初暂无此事项。
(四十六)粮油物资储备事务(类)粮油储备(款)2013年财政拨款预算数为3750万元,比2012年财政拨款执行数增加1250万元,增长50%,主要原因:2013年基本建设支出年初预算增加。
五、农业部2013年政府性基金预算情况说明
农业部2013年政府性基金预算支出1800万元,全部为中央水利建设基金,用于2013年黑龙江、广东两个直属垦区应急度汛。
六、农业部2013年“三公经费”财政拨款预算情况说明
“三公经费”财政拨款预算
单位:万元
2012年预算数 |
2012年预算执行数 |
2013年预算数 |
|||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
23,804.67 |
4,940.15 |
15,108.84 |
3,755.68 |
17,524.52 |
3,389.64 |
10,705.11 |
3,429.77 |
23,579.33 |
4,940.15 |
15,108.84 |
3,530.34 |
农业部2013年“三公经费”财政拨款预算23579.33万元,其中,因公出国(境)费4940.15万元、公务用车购置及运行费15108.84万元、公务接待费3530.34万元。
2013年预算数比2012年预算数减少225.34万元,其中,因公出国(境)费和公务用车购置及运行费与2012年持平,公务接待费比2012年减少225.34万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。
2012年预算执行数比2012年预算数减少6280.15万元,其中,因公出国(境)费减少1550.51万元,公务用车购置及运行费减少4403.73万元,公务接待费减少325.91万元。主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出;二是由于出访计划临时调整,致使部分国际间交流团组未能成行,推迟至2013年继续完成交流任务;三是部分单位计划于2012年对公务用车进行更新,但因故未执行,推迟至2013年执行;四是积极规范和改革公务接待,尽可能减少相关支出,坚决制止奢侈浪费。
第四部分.名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指当年中央财政预算内拨款数。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其中:教育收费收入指来源于单位上缴的教育收费收入,由财政专户核拨给单位用于相关支出的资金。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)下级单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包括独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(五)其他收入:指除上述收入以外的收入。如事业单位投资收益、存款利息收入等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指预计用事业基金弥补当年收支差额的数额,只有预计收入小于支出时,才可用事业基金弥补收支差额。
(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)外交(类)驻外机构(款):指驻联合国粮农组织机构代表处的支出。
(五)外交(类)国际组织(款):指向国际组织交纳的会费、捐款支出。
(六)外交(类)对外合作与交流(款):指在我国召开的国际会议支出。
(七)外交(类)其他外交支出(款):指除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
(八)公共安全(类)公安(款):指公安事务及管理支出。
(九)公共安全(类)司法(款):指司法行政事务支出。
(十)教育(类)普通教育(款):指各类普通教育支出。
学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。
高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。
高等教育(项):指经国家批准设立的各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
化解农村义务教育债务支出(项):指化解农村义务教育债务支出。
其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
(十一)教育(类)职业教育(款):指各部门举办的各类职业教育支出。
初等职业教育(项):指各部门举办的初等职业教育支出。
中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校支出。
职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
(十二)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。
(十三)科学技术(类)基础研究(款):指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
机构运行(项):指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
重点实验室及相关设施(项):指国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
其他基础研究指出(项):指用于其它用于基础研究工作的支出。
(十四)科学技术(类)应用研究(款):指在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
社会公益研究(项):指从事农业等社会公益专项科研方面的支出。
高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
其他应用研究支出(项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
(十五)科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
(十六)科学技术(类)科技条件与服务(款):指用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
其他科技条件与服务支出(项):指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
(十七)科学技术(类)科技重大专项(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。
(十八)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除以上各项以外用于科技方面的支出。
(十九)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指用于图书馆的支出。
(二十)文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项):指广播影视方面的支出。
(二十一)文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
(二十二)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指除以上各项以外其他文化体育与传媒方面的支出。
(二十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(二十四)社会保障和就业(类)就业补助(款)特定就业政策支出(项):指落实国务院确定的特定就业政策方面的支出。
(二十五)社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
(二十六)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
(二十七)医疗卫生(类)公立医院(款)行业医院(项):指各部门所属医院的支出。
(二十八)医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出(直属垦区场级乡镇卫生院归入本科目核算)。
(二十九)医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除以上各项以外的其他用于公共卫生方面的支出。
(三十)医疗卫生(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
(三十一)节能环保(类)污染防治(款):指大气、水体、固体废弃物等方面的污染治理支出。
(三十二)节能环保(类)自然生态保护(款):指生态保护、农村环境保护等方面的支出。
(三十三)节能环保(类)退耕还林(款):指用于退耕还林工程的各项补助支出。
(三十四)城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款):指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
(三十五)农林水事务(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农垦运行(项):指用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
技术推广与培训(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。
病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。
统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
对外交流与合作(项):指对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
灾害救助(项):指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助、草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。
农业生产资料与技术补贴(项):指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。
农业生产保险补贴(项):指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。
农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。
农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农业资源保护与利用(项):指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。
石油价格改革对渔业的补贴(项):指石油价格改革对渔业的补贴。
其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
(三十六)农林水事务(类)林业(款)湿地保护(项):指天然湿地保护和管理方面的支出。
(三十七)农林水事务(类)水利(款):指用于水利方面的支出。
水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
防汛(项):指防汛业务支出。
农田水利(项):指国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。
(三十八)农林水事务(类)扶贫(款):指用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
(三十九)农林水事务(类)农业综合开发(款):指政府用于农业综合开发方面的支出。
土地治理(项):指中央农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
产业化经营(项):指中央农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
(四十)农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
(四十一)农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。
(四十二)交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款):指石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
(四十三)资源勘探电力信息等事务(类)制造业(款):指纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
(四十四)资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息产业监管方面的支出。
(四十五)商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):指旅游业管理与服务方面的支出。
(四十六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款):指用于保障性住房方面的支出。
棚户区改造(项):指棚户区改造方面的支出。
其他保障性安居工程支出(项):指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
(四十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(四十八)粮油物资储备事务(类)粮油事务(款):指粮油事务方面的支出。
(四十九)粮油物资储备事务(类)粮油储备(款):指国家粮油储备的有关支出。
三、三公经费
纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
解读:
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